關(guān)于永州市2022年預算執(zhí)行情況與2023年市級預算草案的報告
2023年永州市政府預算公開目錄
第一部分 政府預算公開報告目錄
一、2022年全市和市級預算執(zhí)行情況
(一)全市預算收支執(zhí)行情況
(二)市本級預算收支執(zhí)行情況
(三)市屬非行政區(qū)預算收支情況
(四)全市政府債務(wù)情況
二、積極財政政策和市人大及其常委會決議落實情況
(一)在增財力培后勁上堅決有力
(二)在減負擔穩(wěn)大盤上積極有為
(三)在調(diào)結(jié)構(gòu)保民生上平穩(wěn)有序
(四)在防風險守底線上可控有效
(五)在推改革提效能上創(chuàng)新有方
三、2023年全市和市級預算草案
(一)全市財政收入預計
(二)市本級預算
(三)市屬非行政區(qū)預算草案
(四)市級主要支出政策
四、完成2023年預算的主要措施
五、名詞解釋
第二部分 2023年永州市本級預算公開說明目錄
1.2023年永州市市本級及所轄區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況說明(分地區(qū)、分項目)
2.永州市本級舉借債務(wù)情況說明及地方政府債務(wù)情況
3.2023年永州市本級一般公共預算“三公”經(jīng)費預算安排情況說明
4.2023年永州市預算公開報表
表一: 2023年永州市一般公共預算收入表
表二: 2023年永州市一般公共預算支出表
表三: 2023年永州市本級一般公共預算收入表
表四: 2023年永州市本級一般公共預算支出表
表五: 2023年永州市本級一般公共預算支出表(功能分類項級科目)
表六: 2023年永州市本級一般公共預算基本支出表(經(jīng)濟分類款級科目)
表七: 2023年永州市級一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預算情況表(分地區(qū)分項目)
表八: 2023年永州市政府性基金收入預算表
表九: 2023年永州市政府性基金支出預算表
表十: 2023年永州市本級政府性基金收入預算表
表十一: 2023年永州市本級政府性基金支出預算表
表十二: 2023年永州市級政府性基金轉(zhuǎn)移支付預算表
表十三: 2023年永州市國有資本經(jīng)營收入預算表
表十四: 2023年永州市國有資本經(jīng)營支出預算表
表十五: 2023年永州市本級國有資本經(jīng)營收入預算表
表十六: 2023年永州市本級國有資本經(jīng)營支出預算表
表十七: 2023年永州市級國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付預算表
表十八: 2023年永州市社會保險基金收入預算表
表十九: 2023年永州市社會保險基金支出預算表
表二十: 2023年永州市本級社會保險基金收入預算表
表二十一: 2023年永州市本級社會保險基金支出預算表
表二十二: 2023年永州市本級“三公”經(jīng)費支出預算表
表二十三: 截至2022年底永州市本級政府一般債務(wù)限額和余額情況表
表二十四: 截至2022年底永州市本級政府專項債務(wù)限額和余額情況表
5.2023年永州市本級重大政策和重點項目等績效目標
關(guān)于永州市2022年預算執(zhí)行情況與2023年市級預算草案的報告
——2022年12月28日在永州市第六屆人民代表大會第二次會議上
市財政局局長 李群輝
各位代表:
受市人民政府委托,現(xiàn)提出2022年全市預算執(zhí)行情況與2023年市級預算草案,請予審查,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年全市和市級預算執(zhí)行情況
(一)全市預算收支執(zhí)行情況
全市地方一般公共預算收入154.02億元(預計數(shù),下同),增長7%。完成年初預算的100%。全市一般公共預算支出完成525億元,增長4.8%。全市財政運行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。
(二)市本級預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算
市本級地方一般公共預算收入完成26.13億元,完成年初預算(26.13億元)的100%,增長6.16%。其中,地方稅收完成16.53億元,同比增長9.66%;非稅收入完成9.6億元,同比增長0.62%,非稅占比同比下降2.02個百分點。
市本級一般公共預算支出完成55.42億元,為調(diào)整預算數(shù)(58.22億元)的95.2%,比上年實際支出數(shù)51.23億元增長8.18%。目前,市委、市政府確定的重大項目、重要改革、重點民生實事支出保障到位,教育、科技、文體傳媒、社保、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、災害防治及應急管理等重點領(lǐng)域支出得到有力保障。
由于年度財政收支尚未完結(jié)及上級補助、上解支出等財政結(jié)算對賬工作尚未啟動,初步預計,市本級可實現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預算。市本級政府性基金收入完成85.49億元,為調(diào)整預算(94.77億元)的90.2%,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入完成82.52億元、為調(diào)整預算(91.42億元)的90.3%,專項債券對應項目專項收入1.97億元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入0.4億元,污水處理費收入0.6億元。上年結(jié)余1.03億元。政府性基金總支出為86.52億元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算。市本級國有資本經(jīng)營收入預計完成36萬元,為年初預算(36萬元)的100%;支出預計完成 36萬元,實現(xiàn)收支平衡。
4.社會保險基金預算。市本級社會保險基金收入預計完成73.295億元(為年初預算72.87億元的100.6%),基金支出預計完成70.445億元(為年初預算70.86億元的99.4%)?;甬斈杲Y(jié)余2.85億元,累計結(jié)余72.19億元。
上述“四本”預算的收支數(shù)均為預計數(shù),在完成決算審查匯總并與省財政結(jié)算后將會有一些變化,屆時我們再向市人大常委會報告。
(三)市屬非行政區(qū)預算收支情況
永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、金洞管理區(qū)、回龍圩管理區(qū)2022年地方一般公共預算收入預計分別完成54,475萬元、6,298萬元、6,620萬元,為預算的100%、100%、100%;一般公共預算支出預計分別完成49,800萬元、42,698萬元、29,763萬元。均實現(xiàn)收支平衡。
永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、金洞管理區(qū)、回龍圩管理區(qū)2022年政府性基金預算收入預計分別完成39.26億元、1,780萬元、210萬元;政府性基金支出預計分別完成39.06億元、6,213萬元、2,562萬元。均實現(xiàn)收支平衡。
永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、金洞管理區(qū)、回龍圩管理區(qū)2022年社?;痤A算收入預計分別完成2,132.83萬元、4,642萬元、1,161.56萬元;社保基金支出預計分別完成1,724.78萬元、4,836萬元、843.85萬元。均實現(xiàn)收支平衡。
(四)全市政府債務(wù)情況
省核定我市2022年政府債務(wù)總限額764.51億元,其中新增債務(wù)限額126.83億元(一般債券限額20.52億元,專項債券限額106.31億元)。根據(jù)上述限額,全年新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入126.69億元(含新增一般債券20.38億元、新增專項債券106.31億元)。截至2022年底,全市地方政府債務(wù)余額757.51億元,控制在上級核定的債務(wù)限額以內(nèi)。
其中,省下達市級(含金洞管理區(qū)、回龍圩管理區(qū)、永州經(jīng)開區(qū))2022年地方政府新增債務(wù)額度38.53億元,其中新增政府一般債務(wù)4.18億元、專項債務(wù)34.35億元。截至2022年底,市級政府債務(wù)總限額216.55億元,其中一般債務(wù)限額68.98億元、專項債務(wù)限額147.57億元。市級地方政府債務(wù)余額214.27億元,其中一般債務(wù)余額66.7億元、專項債務(wù)余額147.57億元。市級政府債務(wù)余額控制在核定的限額以內(nèi)。
二、積極財政政策和市人大及其常委會決議落實情況
一年來,全市財政系統(tǒng)堅持以迎接黨的二十大召開和學習貫徹黨的二十大精神為主線,全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求,在市委市政府堅強領(lǐng)導下,迎難而上、砥礪前行,狠抓開源節(jié)流,深化財稅改革,增強綜合實力,提質(zhì)增效實施積極財政政策,以自身的確定性舉措,推動穩(wěn)增長、防風險、保民生各項工作取得積極進展。經(jīng)受經(jīng)濟壓力最為嚴峻階段的考驗后,全市財政運行整體平穩(wěn)有序,過程極具挑戰(zhàn),成績來之不易。
(一)在增財力培后勁上堅決有力。預計,全市地方一般公共預算收入154億元,同比增長7%,圓滿完成年初預期目標。江華縣、藍山縣地方收入規(guī)模跨越10億元臺階。全市地方稅收109億元,首次突破百億。地方收入、地方稅收的增幅均排全省中上游水平。除冷水灘區(qū)外,市本級和其余縣市區(qū)地方稅收收入實現(xiàn)正增長。嚴格落實省關(guān)于嚴控非稅收入規(guī)模的有關(guān)要求,全市收入質(zhì)量排全省中上游水平。堅持“鍛長板”“補短板”,培育壯大專精特新企業(yè),穩(wěn)步推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展“千百十”工程,著力創(chuàng)建“五好”園區(qū),持續(xù)有序開展財源建設(shè)。全口徑稅收收入預計完成183.68億元(扣除留抵退稅因素后),增長6.13%。個人所得稅、印花稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、資源稅增幅均在50%以上。永州經(jīng)開區(qū)地方稅收同比增長50%以上。探索推進“三改”(多改一、僵改活、寬改嚴),市域統(tǒng)籌推進風光新能源開發(fā)和礦產(chǎn)(砂石)資源改革,大力盤活利用閑置低效國有“三資”,為產(chǎn)業(yè)稅收持續(xù)穩(wěn)定增長提供支撐。全市取得清查處置收益、融資收益共計132.2億元,其中已上繳國庫99.56億元;收回閑置、低效資金14.77億元。
(二)在減負擔穩(wěn)大盤上積極有為。強力推進穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施,助力穩(wěn)增長政策顯效發(fā)力。預計,全年辦理留抵退稅20.2億元、惠及企業(yè)1500余戶,新增減稅降費9.8億元、惠及納稅人繳費人12.2萬人次,為市場主體“紓困增效”的力度空前。儲備政府專項債券項目280個,全年累計發(fā)行新增專項債106.31億元(含結(jié)存限額14.89億元),優(yōu)先支持續(xù)建、在建和條件成熟的新建項目77個,支出進度達99%,撬動項目總投資449.9億元。推動政府性融資擔保業(yè)務(wù)擴面增量降費,放大金融杠桿撬動效應,全市新增擔保貸款31.4億元(含農(nóng)擔6.1億元),在保余額達到40.25億元。全市政策性農(nóng)業(yè)險種達到25個,保費規(guī)模5.6億元,為農(nóng)戶提供風險保障253億元,其中7個產(chǎn)糧大縣全部實施水稻完全成本保險。及時兌付貼息資金,支持市本級發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款2200余萬元。銜接中央財政設(shè)備更新改造貸款貼息備選項目21個。落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)措施,其中限額以下面向中小企業(yè)采購、直購完成12.86億元,限額以上預留份額面向中小企業(yè)采購完成4.01億元,面向小微企業(yè)提高價格扣除比例完成14.78億元。全市按規(guī)定減免國有房屋租金3247萬元,惠及2105戶市場主體。市本級及所轄區(qū)爭取上級制造強省、軍民融合、中小企業(yè)發(fā)展、技改稅收增量獎補等專項4600余萬元,有力扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。督促清償拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款4300余萬元。
(三)在調(diào)結(jié)構(gòu)保民生上平穩(wěn)有序。進一步加大財政資源統(tǒng)籌,落實省政府關(guān)于財政“減收要減支”要求,更加注重資金使用提質(zhì)增效,聚焦保障科技、糧油物資儲備、災害防治及應急管理、交通運輸、文旅體、衛(wèi)生健康、教育、社會保障和就業(yè)等重點領(lǐng)域。全市民生支出占比穩(wěn)定保持在75%以上。眾籌建成市方艙醫(yī)院,支持有力應對新冠感染疫情和特大旱災、森林火災及暴雨洪澇等嚴重沖擊。普惠性幼兒園、義務(wù)教育、公辦普通高中生均公用經(jīng)費提高100元,支持市屬醫(yī)院創(chuàng)建國家級和省級臨床重點???,加強困難群體兜底幫扶,養(yǎng)老和失業(yè)保障水平穩(wěn)步提高,辦實事成效得到省政府主要領(lǐng)導大會表揚。整合專項債、中省預算內(nèi)資金和自身財力,重點支持永州陸港、湘江西路、湘江東路、城區(qū)供水提質(zhì)改造、農(nóng)副產(chǎn)品智慧冷鏈商貿(mào)產(chǎn)業(yè)園等一批具戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導性的項目建設(shè)。強化財政鄉(xiāng)村振興政策供給和投入保障,牢牢守住了防止規(guī)模性返貧的底線。爭取中央、省環(huán)保專項資金3.58億元,支持生態(tài)保護修復。兌現(xiàn)中心城區(qū)進城農(nóng)民購房補貼余款。出臺堅持過緊日子7條措施,市本級辦公經(jīng)費標準再壓減20%,全市一般公共服務(wù)支出同比下降13.1%。
(四)在防風險守底線上可控有效。推動完善隱性債務(wù)風險化解長效機制。全市隱性債務(wù)累計化解1/3,其中市本級完成報中央備案的化債任務(wù)140%左右。按時足額償付政府一般債券本息,平滑緩釋到期債務(wù)60多億,8%以上存量高息債務(wù)全部清零,未出現(xiàn)債務(wù)輿情和剛兌產(chǎn)品爆雷等風險事件。積極穩(wěn)妥開展違規(guī)舉債和虛假化債自查自糾,科學精準問責。堅持做“真PPP”,對PPP項目不合規(guī)條款加以整改。以“兩覆蓋一納入兩能力”為抓手,新注入平臺公司資產(chǎn)資源價值96.5億元,純市場化運營公司設(shè)立運作取得實效,市屬平臺公司公開市場主體信用評級AA+破零。今年9月,在全省清理盤活國有“三資”工作會上,我市以“筑牢債務(wù)風險防控底線”為題作經(jīng)驗介紹。認真落實政府投資項目決策和立項政策新規(guī),嚴格資金來源評估論證,嚴控中心城區(qū)工程超概算。累計爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金320億元,強化日常監(jiān)控和指導督促,庫款保障安全有序,確保了基層“三?!庇行ПU?。
(五)在推改革提效能上創(chuàng)新有方。深化預算管理制度改革,部分舉措在全省財政系統(tǒng)中處于領(lǐng)先地位。市本級完善財政資金統(tǒng)籌辦法,嚴格落實部門預算管理責任,實行財政性資金定期存放管理改革,大力清理代管戶和預算單位實有賬戶,盤活低效資金4400萬元,回收“趴賬”資金9300萬元;市“兩辦”印發(fā)預算績效管理實施辦法,同時對2021年已實施的23個項目開展重點績效評價,對2022年預算安排的13個項目實施重點績效監(jiān)控,開展專項債項目全過程績效管理,通過預算調(diào)減、專項核減等方式節(jié)約財政資金近1億元;開展政府購買服務(wù)規(guī)范改革、“三公”經(jīng)費自查自糾,規(guī)范機關(guān)事業(yè)單位編外用人行為,優(yōu)化信息化項目建設(shè)模式,政府投資項目預結(jié)算評審審減4.53億元資金,推動加強節(jié)約型政府建設(shè)。國庫暫付款余額管控嚴格,存量清理成效明顯。參與預算管理一體化建設(shè)9項系統(tǒng)整合試點,非稅收入電子繳款書全轄試運行上線提前實現(xiàn),所轄3個“小區(qū)”一體化系統(tǒng)全面準時上線,鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本信息報表編制填報試點高效完成,自主創(chuàng)新的工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)整合試運行成功,預算管理一體化應用成效穩(wěn)步提升。深入開展七大領(lǐng)域財經(jīng)秩序?qū)m椪?,開展惠民惠農(nóng)補貼資金“一卡通”、資產(chǎn)出租收入收繳、社保基金、醫(yī)?;?、涉糧問題、預決算公開、代理記賬機構(gòu)執(zhí)業(yè)等專項監(jiān)督檢查,組織完成公務(wù)員工資津補貼規(guī)范、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”民生資金目錄及政策庫清理,推動政策落實、財務(wù)規(guī)范管理。實施好常態(tài)化財政資金直達機制,截至目前直達資金指標總量為130.87億元,分配進度、支出進度分別為98.8%、91.2%。完善履行國有金融資本出資人職責制度,爭取省再擔保投資入股2000萬元。建立向同級人大報告政府債務(wù)制度,健全全口徑國有資產(chǎn)、預算績效等工作報告機制。成功創(chuàng)建省級“標兵財政所”5個、“示范財政所”8個。出臺縣區(qū)財政管理工作評估辦法,市縣一體推進真抓實干、勇奪激勵。
總的來看,隨著中央政策紅利持續(xù)釋放、“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)全面落實、我市“三區(qū)兩城”建設(shè)深入推進,全市財政應變克難,以穩(wěn)應變、以進固穩(wěn)。但各種不確定、不穩(wěn)定、超預期因素疊加影響,財政運行面臨的兩難多難的風險明顯增多:稅收結(jié)構(gòu)不優(yōu),與經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)的增值稅、企業(yè)所得稅呈現(xiàn)負增長,財政收入“質(zhì)升量增”壓力較大;事權(quán)下沉、民生保障、鄉(xiāng)村振興、一般債務(wù)付息、PPP項目政府付費等剛性支出有增無減,上級財力性轉(zhuǎn)移支付和一般債券的增量極為有限,全市財政收支矛盾日漸尖銳,部分縣區(qū)庫款保障捉襟見肘,財政“緊運行”和預算“緊平衡”狀態(tài)明顯;化債的財力、資產(chǎn)和特殊政策空間十分有限,隱性債務(wù)的防控風險較大。同時,一些地方還存在財經(jīng)紀律有而不剛、財政監(jiān)督威而不嚴、資產(chǎn)資源管理基礎(chǔ)工作未做實、融資擔保公司代償壓力增大等問題。對于這些困難和問題,我們堅持以政領(lǐng)財、以財輔政,堅持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新,正在采取措施努力克服、逐步解決,今后將繼續(xù)加大工作力度。
三、2023年全市和市級預算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,是新時代新征程永州發(fā)展的關(guān)鍵一年。當前,“兩個統(tǒng)籌”面臨新的戰(zhàn)略階段、戰(zhàn)略機遇、戰(zhàn)略要求,財稅經(jīng)濟運行面臨較大不確定性,但明年經(jīng)濟運行有望恢復回穩(wěn),市縣財政穩(wěn)中向好的態(tài)勢不會改變。根據(jù)中央、省委省政府會議精神和市委市政府工作部署,2023年我市財政工作和預算安排的總體要求是:全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,認真落實省委十二屆三次全會和市委六屆三次全會部署要求,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),加力提效實施積極的財政政策,更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù),牢牢錨定在全省版圖中增加永州分量的目標,支持做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作,支持推進“三大支撐八項重點”和“向南向海向外”開放發(fā)展,勇于識變應變求變,有效防范化解風險,為加快建設(shè)“三區(qū)兩城”、著力構(gòu)建“一核兩軸三圈”區(qū)域經(jīng)濟格局、全面建設(shè)現(xiàn)代化新永州開好局起好步提供堅實保障。
遵循上述總要求,確定2023年度預算編制原則:一是堅持開源節(jié)流、加力提效。優(yōu)化財政資源配置,提高資金使用效益和管理效率,增強財政調(diào)控力、撬動力、保障能力,盡力促進財政“蛋糕”做大做優(yōu)、切好分好、管好用好;二是突出保障重點、服務(wù)大局。完善全口徑預算管理、全面預算績效管理、項目預算編制,先定政策、后定資金,突出我市重大戰(zhàn)略、重點工作財力保障,全面落實政府“過緊日子”要求,精準提供基本公共服務(wù),著力推動動能進、質(zhì)量進、民生進;三是注重防范風險、守住底線。落實主體主責,堅持收入預算要實、支出預算要準、支出順序要嚴、預算范圍要全,既盡力而為,又量力而行,全力確保財政收支平衡,確保經(jīng)濟穩(wěn)、疫情穩(wěn)、大局穩(wěn)。
按照上述總要求和編制原則,結(jié)合年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標、宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預算平衡的需要,2023年預算編制情況如下:
(一)全市財政收入預計。推動全市財政收入實現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長,地方一般公共預算收入按增長8%的增幅安排,非稅占比水平不高于2022年度。
(二)市本級預算
1.一般公共預算
收入方面。按照穩(wěn)增長的思路,2023年市本級地方一般公共預算收入預計27.55億元,較2022年預算數(shù)增加1.42億元,增長5.4%。既考慮了經(jīng)濟發(fā)展的需要,又考慮了市本級實際情況。其中:地方稅收16.35億元,較2022年預算數(shù)減少0.18億元,下降1%;非稅收入11.2億元,較2022年預算數(shù)增加1.6億元,增長16.7%。
支出方面。在保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆头婪墩畟鶆?wù)風險的基礎(chǔ)上,保持必要的財政支出強度,保障市委、市政府確定的重大事項、重點工作、重大項目支出。市本級一般公共預算支出安排61.38億元,比上年調(diào)整預算(58.22億元)增加3.16億元,增長5.4%。主要是新增安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3.72億元。
其中,一般預算支出分科目安排情況:
(1)一般公共服務(wù)支出6.18億元;(2)公共安全支出5.24億元;(3)教育支出6.93億元;(4)科學技術(shù)支出0.82億元;(5)文化旅游體育與傳媒支出2.11億元;(6)社會保障和就業(yè)支出11.55億元;(7)衛(wèi)生健康支出3.47億元;(8)節(jié)能環(huán)保支出2.47億元;(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.77億元;(10)農(nóng)林水支出2.14億元;(11)交通運輸支出0.72億元;(12)資源勘探工業(yè)信息支出1.22億元;(13)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出0.06億元;(14)自然資源海洋氣象支出1.50億元;(15)住房保障支出3.45億元;(16)糧油物資儲備支出0.01億元;(17)災害防治及應急管理支出0.5億元;(18)預備費0.80億元;(19)債務(wù)付息支出2.55億元;(20)其他支出2.90億元。
平衡情況。市本級收入總計65.04億元,其中:地方一般公共預算收入27.55億元,轉(zhuǎn)移性收入20.33億元(返還性收入2.53億元、一般性轉(zhuǎn)移支付17.29億元、提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付0.51億元),調(diào)入資金17.16億元。一般預算支出61.38億元,轉(zhuǎn)移性支出3.64億元,預算結(jié)余0.01億元,一般公共預算支出合計65.04億元。收支相抵,實現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預算。根據(jù)基金收入和實際支出情況,按基金項目以收定支編制。2023年政府性基金收入預計62.18億元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入58.57億元、污水處理費0.59億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費0.6億元、專項債項目收入2.42億元,上年結(jié)余收入為0。本年基金支出總計62.18億元,其中:國有土地使用權(quán)出讓金43.60億元(含提取的鄉(xiāng)村振興資金)、污水處理費0.59億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費0.60億元、債務(wù)付息4.23億元,調(diào)出資金13.16億元。
3.國有資本經(jīng)營預算。按照收支平衡的原則編制。市本級國有資本經(jīng)營收入預計4.0億元。支出安排4.0億元,調(diào)入4億元到一般公共預算安排支出。
4.社會保險基金預算。本年基金收入預計75.59億元,支出73.38億元,當年結(jié)余2.20億元,滾存結(jié)余73.40億元。分險種來看,機關(guān)基本養(yǎng)老保險收入4.88億元,支出4.88億元,滾存結(jié)余0.77億元;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)16.92億元,支出17.18億元,滾存結(jié)余33.80億元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險49.75億元,支出46.82億元,滾存結(jié)余35.61億元;工傷保險4.04億元,支出4.51億元,滾存結(jié)余3.22億元。
(三)市屬非行政區(qū)預算草案
1.永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預算草案
2023年,永州經(jīng)開區(qū)一般公共預算收入71315萬元,其中:地方一般公共預算收入65,846萬元(增長20.87%,其中:地方稅收61,846萬元,非稅收入4,000萬元),轉(zhuǎn)移性收入5,469萬元(返還性收入277萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付4,692萬元、專項轉(zhuǎn)移支付500萬元)。一般公共預算支出61,889萬元(比上年預算數(shù)增長13.33%,下同),上解支出9,426萬元,支出總計71,315萬元。收支相抵,實現(xiàn)平衡。
政府性基金預算收入303,840萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入295,000萬元,專項債券對應項目專項收入8,840萬元。政府性基金預算支出303,840萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出295,000萬元,債務(wù)付息支出8,840萬元。收支相抵,實現(xiàn)平衡。
國有資本經(jīng)營預算收入1,991萬元,其中:國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1,991萬元。國有資本經(jīng)營預算支出1,991萬元,其中:費用性支出1,991萬元。收支相抵,實現(xiàn)平衡。
社會保險基金預算收入2,036.94萬元,其中:保險費收入1,347.95萬元(機關(guān)基本養(yǎng)老保險611.89萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險736.05萬元)。社會保險基金預算支出1,871.23萬元。當年結(jié)余165.71萬元,年末滾存結(jié)余6,958.85萬元。
2.金洞管理區(qū)預算草案
2023年,金洞管理區(qū)一般公共預算收入57,212萬元,其中:地方一般公共預算收入6,738萬元(增長7%),轉(zhuǎn)移性收入34,319萬元(返還性收入377萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付25,190萬元、專項轉(zhuǎn)移支付5,752萬元、新增一般債券3,000萬元),調(diào)入資金16,155萬元。一般公共預算支出57,212萬元,增長20.7%。收支相抵,實現(xiàn)平衡。
政府性基金預算收入3,000萬元,全部為國有土地使用權(quán)出讓收入。政府性基金預算支出3,000萬元,其中:國有土地使用權(quán)安排的支出2,542萬元、債務(wù)付息458萬元。收支相抵,實現(xiàn)平衡。
國有資本經(jīng)營預算收入16,155萬元,國有資本經(jīng)營預算支出16,155萬元,其中:調(diào)出資金16,155萬元。收支平衡。
社會保險基金預算收入4,846.48萬元,其中:社會保險費收入2,538.90萬元(機關(guān)基本養(yǎng)老保險2,156.91萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險382.0萬元)。社會保險基金預算支出5,392.62萬元。當年結(jié)余-546.14萬元。年末滾存結(jié)余7,229.86萬元。
3.回龍圩管理區(qū)預算草案
2023年,回龍圩管理區(qū)一般公共預算收入總計31,635萬元,其中:地方一般公共預算收入7,415萬元(增長12%),轉(zhuǎn)移性收入20,220萬元(返還性收入242萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付15,678萬元、專項轉(zhuǎn)移支付3,300萬元、新增一般債券1,000萬元),調(diào)入資金4,000萬元。一般公共預算支出合計31,635萬元,其中:一般公共預算支出30,945萬元(增長3.35%),轉(zhuǎn)移性支出190萬元,債務(wù)還本支出500萬元。收支相抵,實現(xiàn)平衡。
政府性基金預算收入11,527萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入11,467萬元,政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入60萬元。政府性基金預算支出總計11,527萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓金支出7,167萬元,債務(wù)付息300萬元,轉(zhuǎn)移性支出60萬元,調(diào)出資金4,000萬元。收支相抵,實現(xiàn)平衡。
社會保險基金預算收入1,222.61萬元,其中:保險費收入610.56萬元(機關(guān)基本養(yǎng)老保險542.2萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險68.36萬元)。社會保險基金預算支出892.76萬元。當年結(jié)余329.86萬元,年末滾存結(jié)余1,736.94萬元。
(四)市級主要支出政策
有效支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方面。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)類專項資金投向,支持招引投資額10億元以上的制造業(yè)項目,培育專精特新企業(yè)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和上市企業(yè),實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展“千百十”工程。集中專項債券部分額度,對“三區(qū)兩城”帶動效應明顯的重大項目給予定向支持。實施政策性融資擔保業(yè)務(wù)保費補貼,有效支小、支農(nóng)、支新。爭取民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息,盡力支持民品企業(yè)發(fā)展。加大財政獎補力度,支持傳統(tǒng)外貿(mào)實體做大規(guī)模、跨境電商規(guī)范快速發(fā)展,加快融入西部陸海新通道。支持申辦第三屆省旅發(fā)大會。
著力推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展方面。支持實施新一輪糧食產(chǎn)能提升行動,加強耕地地力保護,適當增加農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果,建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。保持財稅支持政策總體穩(wěn)定,穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例,加快推進鄉(xiāng)村振興,完善農(nóng)業(yè)補貼政策,健全農(nóng)業(yè)信貸擔保體系。安排農(nóng)業(yè)發(fā)展資金,重點支持市轄區(qū)“兩茶一柑一菜一豬”特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵依托“832”平臺和電子賣場,深入推進政府采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品。支持中心城區(qū)湘江東路和湘江西路生態(tài)修復和風貌塑造項目。
深入實施科教興市、人才強市和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方面。實施科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例提高到100%的政策,增強市場主體活力。加大科技創(chuàng)新投入,支持加強科技創(chuàng)新平臺和院士專家工作站建設(shè),推動科研成果就地轉(zhuǎn)化,探索創(chuàng)立“科創(chuàng)飛地”,申報爭取“省財政科技十條”科技創(chuàng)新重點項目資金,推動提升科技投入效能。堅持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展,嚴格落實學前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育生均經(jīng)費撥款制度,認真落實學生資助政策,有序落實相關(guān)PPP項目建設(shè)按效付費資金和市級負擔的其他項目、學位建設(shè)缺口資金。市、縣兩級設(shè)立深入實施瀟湘人才行動計劃專項資金,支持培育和引進更多科技創(chuàng)新人才、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才,實施重大科技創(chuàng)新項目“揭榜掛帥”和永州市“名師工程”“名醫(yī)工程”“名家工程”,打造高技能人才培育基地。開展“瀟湘人才創(chuàng)業(yè)擔保貸”,加大人才創(chuàng)業(yè)金融支持。
推動綠色低碳發(fā)展方面。落實《湖南省財政支持做好碳達峰碳中和工作的實施意見》相關(guān)措施,推動減污降碳協(xié)同增效,深入打好藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn),強化農(nóng)村環(huán)境整治,支持金洞管理區(qū)做好碳交易。嚴格落實大氣生態(tài)補償獎罰政策,保障林長制、河長制工作順利開展,支持加強城市精細管理及衛(wèi)生清掃、園林維護經(jīng)費保障。統(tǒng)籌推進山水林田湖草一體化保護和修復,加強國家儲備林基地建設(shè),深化生態(tài)文明示范創(chuàng)建。
加強保障和改善民生方面。落實落細穩(wěn)定就業(yè)基本盤的一攬子政策,支持重點做好青年特別是高校畢業(yè)生就業(yè)工作。支持建設(shè)健康永州,提升基層公共衛(wèi)生醫(yī)療能力水平。抓好醫(yī)保養(yǎng)?;鹗罩Ч芾恚刈o好群眾每一分“養(yǎng)老錢”“保命錢”。加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、老舊燃氣管道等更新改造。統(tǒng)籌財力健全分層分類社會救助體系,提高市對區(qū)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險配套補助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準。支持深入開展文明創(chuàng)建和文化惠民活動。支持扎實辦好民生實事。
建設(shè)更高水平的平安永州方面。落實政府隱性債務(wù)化解地區(qū)和部門責任制,足額安排政府債務(wù)還本付息支出。加大投入,強化森林防滅火能力體系建設(shè),加強旱澇災害、地質(zhì)災害、自然災害、突發(fā)事件等防御工程建設(shè),牢牢守住糧食、能源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈、安全生產(chǎn)、金融、食品藥品等安全底線。支持做好疫情常態(tài)化防控。支持推進市域社會治理現(xiàn)代化,不斷完善社會治理體系。支持加強國防動員和后備力量建設(shè)。保障強戒所、AK工程等市重大項目的資金需要。做好第五次全國經(jīng)濟普查工作所需經(jīng)費保障。
四、完成2023年預算的主要措施
一是加力提效穩(wěn)增長,有效支持高質(zhì)量發(fā)展。完善減稅退稅降費政策,優(yōu)化組合財政收入、專項債券、財政貼息、政府采購等工具,提升普惠金融和政府性融資擔保效能,支持經(jīng)濟快速恢復發(fā)展。加大稅收、社會保障、轉(zhuǎn)移支付等調(diào)節(jié)力度,優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu),增強居民消費能力。實行與擴大居民消費為主的擴大內(nèi)需政策,引導住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)、教育醫(yī)療體育服務(wù)等消費。積極支持科技攻關(guān)、保障糧食能源安全、打造“三個高地”、鄉(xiāng)村振興等政策措施的實施。強化研判、充分論證、精準對接,鼓勵向上爭資跑項,最大限度爭取積極財政政策紅利惠及永州。用足用好“瀟湘財銀貸”“政銀擔”等金融產(chǎn)品,深化“銀稅互動”合作,推動設(shè)立企業(yè)過橋轉(zhuǎn)貸基金。
二是久久為功拓財源,打好收入組織主動仗。完善財稅支持政策體系,健全財稅政策與金融、產(chǎn)業(yè)等政策協(xié)同機制,做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),做大新興產(chǎn)業(yè),做強主導產(chǎn)業(yè),做實特色產(chǎn)業(yè),以產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集聚度和競爭力提升經(jīng)濟增長的“含金量”和“含稅量”;加力推進“湘商回歸”“精準招商”,招大引強一批骨干、支柱稅源企業(yè);以建設(shè)“五好”產(chǎn)業(yè)園區(qū)為抓手,實現(xiàn)“畝均論英雄”機制落地見效,努力培育稅收過億元企業(yè)、產(chǎn)值過10億元企業(yè)。加快培育新的財稅增長點,支持重點建設(shè)永州經(jīng)開區(qū)、永州陸港、湖南稀土產(chǎn)業(yè)園三大市級產(chǎn)業(yè)平臺,打造中心城區(qū)湘江西岸產(chǎn)業(yè)帶。在平臺經(jīng)濟、成品油零售、營利性學校及醫(yī)療機構(gòu)等領(lǐng)域,認真組織開展稅費精誠共治,加快推進財稅綜合信息平臺優(yōu)化升級,強化“以數(shù)治稅”成效。加強財政資源統(tǒng)籌,尤其是加大存量資金和國有資源的盤活,進一步挖掘公共停車收費、共享電動車收費、廣告收入、按規(guī)定適當提標污水處理費等非稅收入增收潛力。主動對接土地市場進行整體開發(fā)。規(guī)范稅收優(yōu)惠政策。
三是持續(xù)不懈增福祉,牢牢站穩(wěn)民生立場。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),集中財力保障各項民生政策落地,組合運用稅費減免、資金補助、貸款貼息等政策支持穩(wěn)崗位保就業(yè),在發(fā)展中將民生支出占比穩(wěn)定在75%以上,筑牢基本民生壓艙石。支持持續(xù)抓好學位、床位、車位、廁位、房位、攤位等群眾“盼的事”,加強“一老一小”等特殊群體關(guān)愛保護,大力整治拖欠農(nóng)民工工資問題,做好困難群眾和失業(yè)人員的生活保障和救助幫扶,提升公共服務(wù)均衡度。同時,完善與經(jīng)濟發(fā)展和財力狀況相匹配的財政民生支出保障機制,不做隨意擴大或提高民生政策保障范圍或標準的“好高騖遠”之舉,注重民生保障可及性。
四是攻堅克難抓創(chuàng)新,提升財政治理效能。組織實施“績效管理提升年”行動,落實“五效”(財政政策、財政資金分配、財稅改革、財會監(jiān)督、內(nèi)部管理績效)要求,切實形成“花錢必問效、無效必問責、違規(guī)必嚴懲”的工作局面。繼續(xù)嚴控差旅費、公務(wù)用車租賃費、信息化支出和規(guī)劃編制經(jīng)費等行政支出。繼續(xù)嚴控編外人員及支出增長。加強預算執(zhí)行管理,堅持先有預算后有支出,堅決不允許無預算、超預算安排支出或開展政府采購,未經(jīng)法定程序批準不得隨意調(diào)整預算。提升財會監(jiān)督效力,整飭財經(jīng)秩序,促進財稅法規(guī)政策落實執(zhí)行、預決算信息公開、規(guī)范財務(wù)管理、加強會計信息質(zhì)量,嚴防套取挪用惠農(nóng)補貼資金、擠占債券資金等現(xiàn)象的發(fā)生。把審計整改與加強財政預算管理結(jié)合起來,充分運用預算管理一體化系統(tǒng)功能,確保財政資金安全高效。嚴格規(guī)范“三審制”和中介機構(gòu)管理,更好發(fā)揮財政投資評審作用。爭取在省以下財政體制改革政策調(diào)整贏得主動。
五是一以貫之防風險,保障財政穩(wěn)健可持續(xù)。健全完善“三?!必斄ΡU?、管控監(jiān)控、庫款調(diào)度、激勵約束、監(jiān)督問責、應急處置機制,堅持支出優(yōu)先順序,嚴格控制財政暫存款、暫付款,堅決兜牢兜實“三?!钡拙€。堅持嚴控增量、化解存量、開好前門、防范風險、精準問責,堅決禁止變相舉債、虛假化債行為,加大隱性債務(wù)處置力度,確保債務(wù)風險可控。深化平臺市場化轉(zhuǎn)型,推進融資平臺公司“子孫公司”關(guān)停并轉(zhuǎn),防止債務(wù)風險外溢。加強政府中長期支出事項管理,把財政承受能力評估嵌入項目決策和立項管理流程,清除新增隱性債務(wù)上項目土壤。支持做好中小銀行防風險、保交樓等工作,避免風險向財政蔓延沉淀。
大盤取厚勢,落子開新局。我們將認真落實中央、省委、市委的決策部署和市六屆人大二次會議決議要求,錨定奮斗目標,用好有利條件,激發(fā)奮斗豪情,提高科學理財、依法管財、為民用財水平,積極推進財政高質(zhì)量發(fā)展,為推動現(xiàn)代化新永州建設(shè)作出新貢獻。
名詞解釋
1.一般公共預算。對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.政府性基金預算。對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3.社會保險基金預算。對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。
4.國有資本經(jīng)營預算。對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
5.地方一般公共預算收入。即地方收入,是指“分稅制”體制下實際留存于地方的財政收入。
6.全口徑稅收。指各項稅收之和,包括地方留存稅收和上劃稅收。含車輛購置稅,不含關(guān)稅收入和海關(guān)代征的稅收收入。
7.非稅收入。指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體以及其他組織,依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī),履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。
8.“三公”經(jīng)費。指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
9.再融資債券。指為償還部分到期地方政府債券本金而發(fā)行的政府債券。日常工作中也叫“借新還舊債券”。
10.地方政府一般債券。指省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級政府批準自辦債券發(fā)行的計劃單列市政府)為沒有收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)主要以一般公共預算收入還本付息的政府債券。按照債券資金核算要求,新增一般債券資金納入一般公共預算管理。
11.地方政府專項債券。指省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級政府批準自辦債券發(fā)行的計劃單列市政府)為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券。按照債券資金核算要求,新增專項債券資金納入政府性基金預算管理。
12.地方政府性債務(wù)。指地方政府和所屬機構(gòu)為項目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔保、回購等信用支持形成的債務(wù)。
13.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。指各級財政通過安排的具有儲備性質(zhì)的基金,用于彌補預算執(zhí)行的收支缺口,以及視預算平衡情況,在安排年初預算時調(diào)入并安排使用,基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監(jiān)督。
14.基層“三?!?。指保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生。
15.“三高四新”。指打造國家重要先進制造業(yè)、具有核心競爭力的科技創(chuàng)新、內(nèi)陸地區(qū)改革開放的高地,在推動高質(zhì)量發(fā)展上闖出新路子,在構(gòu)建新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為,在推動中部地區(qū)崛起和長江經(jīng)濟帶發(fā)展中彰顯新?lián)?,奮力譜寫新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的湖南新篇章。
16.“一核兩軸三圈”。指以中心城區(qū)為核心,著力在市域北部打造以先進制造和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟發(fā)展軸,在市域南部打造以高加工度工業(yè)和新興工業(yè)為主的經(jīng)濟發(fā)展軸,打造30分鐘“同城圈”、60分鐘“協(xié)同圈”、90分鐘“融入圈”。
17.“三區(qū)兩城”。指加快建設(shè)融入粵港澳大灣區(qū)引領(lǐng)區(qū)、湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、對接東盟開放合作先行區(qū)、國家區(qū)域性綜合交通樞紐城市、文化生態(tài)旅游名城。
18.“五個掛鉤”“五項約束”。《永州市預算績效管理實施辦法》規(guī)定,注重結(jié)果導向、強調(diào)成本效益、硬化責任約束,實行預算績效管理五個掛鉤機制:①事前績效評估與預算項目庫管理掛鉤,②預算績效目標與預算安排掛鉤,③績效運行監(jiān)控與預算執(zhí)行掛鉤,④績效評價結(jié)果與完善政策、安排預算和改進管理掛鉤,⑤績效管理結(jié)果與政府績效評估掛鉤。明確建立預算績效管理主體責任相匹配的五項約束機制:①整改機制;②報告機制;③淘汰機制;④公開機制;⑤問責機制。
附件:1.2023年永州市市本級及所轄區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況說明(分地區(qū)、分項目)
2.永州市本級舉借債務(wù)情況說明及地方政府債務(wù)情況
3.2023年永州市本級一般公共預算“三公”經(jīng)費預算安排情況說明